Compte de Résultat 2013
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Compte de Résultat 2013
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 D.G.I. N° 2033-B COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) 2 LOREM13 Désignation de l'entreprise Avec brouillard et simulation En Euros Exercice N clos le A - RÉSULTAT COMPTABLE 3 (Ne pas reporter le montant des cents)* Exercice N-1 clos le 1 2 209 0 210 0 0 215 0 214 0 0 217 0 218 0 0 ) 222 0 0 Production immobilisée* 224 0 0 Subventions d'exploitation reçues 226 113 270 101 118 230 4 796 9 224 232 118 066 110 343 Achats de marchandises* (y compris droits de douane) 234 0 0 Variation de stock (marchandises)* 236 0 0 Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) 238 0 0 Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)* 240 0 0 ) 242 26 565 20 351 ) 244 0 0 Rémunérations du personnel* 250 40 209 54 480 Charges sociales (cf. renvoi 380) 252 28 745 23 947 Dotations aux amortissements* 254 6 614 4 083 Dotations aux provisions 256 0 0 262 15 000 0 264 117 134 102 863 270 932 7 479 Produits financiers (III) 280 0 0 Produits exceptionnels (IV) 290 0 0 Charges financières (V) 294 0 0 Charges exceptionnelles (VI) 300 0 0 Impôts sur les bénéfices* (VII) 306 0 0 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) 310 932 7 479 B - RÉSULTAT FISCAL 312 Ventes de marchandises* biens dont export Production vendue services* ( D'EXPLOITATION PRODUITS Production stockée* Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de prodution 229 Autres produits (I) Total des produits d'exploitation hors T.V.A. Autres charges externes* : ( dont crédit bail : - mobilier : ..................................... - immobilier : ..................................Ă CHARGES D'EXPLOITATION 15 000 259 commerciales à l'étranger (1) ) (II) Total des charges d'exploitation CHARGES DIVERS PRODUITS ET Déductions Réintégrations ETAT PREPARATOIRE ( dont provisions fiscales pour implantations 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 Rémunérations et avantages personnels non déductibles* 316 Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles 318 Provisions non déductibles* 322 Impôts et taxes non déductibles* ( dont suppléments d'impôts sur les sociétés 326 ) 324 Divers * (dont écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248 ) 330 314 342 Abattement sur le bénéfice et exonération des entreprises nouvelles* Divers*, ( Invest. dans les dont : DOM-TOM 344 créances due au report en arrière du déficit* 346 Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Déficits 75019 PARIS Tél:01.55.26.33.33 © CIEL 11, Rue de Cambrai Autres charges 0 243 Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)....................................................................... Déficits antérieurs reportables : (Entreprises I.S. seulement)*...................................................................... Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 354 366 368 370 372 388 Montant de la T.V.A. collectée 374 Effectif moyen du personnel* : Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : 378 Cotisations personnelles de l'exploitant* : (1) il s'agit des provisions prévues par les articles 39 octies B et 39 octies A-1 bis et quater du 352 360 numéro de centre de gestion agréé : * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033 bis. 350 356 Amortissements réputés différés créés (col. 1) ou imputés (col. 2) RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ) 376 dont apprentis : ( handicapés : 380 ) Montant des prélèvements personnels de marchandises* 399