Compte de Résultat 2013

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Compte de Résultat 2013
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013
D.G.I. N° 2033-B
COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)
2
LOREM13
Désignation de l'entreprise
Avec brouillard et simulation
En Euros
Exercice N clos le
A - RÉSULTAT COMPTABLE
3
(Ne pas reporter le montant des cents)*
Exercice N-1 clos le
1
2
209
0
210
0
0
215
0
214
0
0
217
0
218
0
0
)
222
0
0
Production immobilisée*
224
0
0
Subventions d'exploitation reçues
226
113 270
101 118
230
4 796
9 224
232
118 066
110 343
Achats de marchandises* (y compris droits de douane)
234
0
0
Variation de stock (marchandises)*
236
0
0
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)
238
0
0
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)*
240
0
0
)
242
26 565
20 351
)
244
0
0
Rémunérations du personnel*
250
40 209
54 480
Charges sociales (cf. renvoi 380)
252
28 745
23 947
Dotations aux amortissements*
254
6 614
4 083
Dotations aux provisions
256
0
0
262
15 000
0
264
117 134
102 863
270
932
7 479
Produits financiers
(III) 280
0
0
Produits exceptionnels
(IV) 290
0
0
Charges financières
(V)
294
0
0
Charges exceptionnelles
(VI) 300
0
0
Impôts sur les bénéfices*
(VII) 306
0
0
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)
310
932
7 479
B - RÉSULTAT FISCAL
312
Ventes de marchandises*
biens
dont export
Production vendue
services*
(
D'EXPLOITATION
PRODUITS
Production stockée*
Variation du stock en produits intermédiaires,
produits finis et en cours de prodution
229
Autres produits
(I)
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.
Autres charges externes* :
(
dont crédit bail :
- mobilier : ..................................... - immobilier : ..................................Ă
CHARGES D'EXPLOITATION
15 000
259
commerciales à l'étranger (1)
)
(II)
Total des charges d'exploitation
CHARGES DIVERS
PRODUITS ET
Déductions
Réintégrations
ETAT PREPARATOIRE
(
dont provisions fiscales pour implantations
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*
316
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles
318
Provisions non déductibles*
322
Impôts et taxes non déductibles* ( dont suppléments d'impôts sur les sociétés
326
)
324
Divers * (dont écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*
248
)
330
314
342
Abattement sur le bénéfice et exonération des entreprises nouvelles*
Divers*,
(
Invest. dans les
dont :
DOM-TOM
344
créances due au report
en arrière du déficit*
346
Bénéfice col. 1
Déficit col. 2
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS
Déficits
75019 PARIS Tél:01.55.26.33.33
© CIEL 11, Rue de Cambrai
Autres charges
0
243
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle
Déficit de l'exercice reporté en arrière :
(Entreprises I.S. seulement).......................................................................
Déficits antérieurs reportables :
(Entreprises I.S. seulement)*......................................................................
Bénéfice col. 1
Déficit col. 2
354
366
368
370
372
388
Montant de la T.V.A. collectée
374
Effectif moyen
du personnel* :
Montant de la T.V.A. déductible sur biens
et services (sauf immobilisations) :
378
Cotisations personnelles de l'exploitant* :
(1) il s'agit des provisions prévues par les articles 39 octies B et 39 octies A-1 bis et quater du
352
360
numéro de centre de gestion agréé :
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033 bis.
350
356
Amortissements réputés différés créés (col. 1) ou imputés (col. 2)
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS
)
376
dont apprentis :
( handicapés :
380
)
Montant des prélèvements
personnels de marchandises*
399