RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais

Transcription

RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais
RAKOTOARIMANANA
François Marie Maurice Gervais
Membre de l’Ordre des CPA du Québec
(Comptable professionnel Accrédité - Chartered Public Accountant)
Date et lieu de naissance : 25/09/1955 à Imerintsiatosika Antananarivo
Situation matrimoniale : Marié et père de quatre enfants
Adresse : VF 33 Fitroafana Talatamaty
Antananarivo Madagascar
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Expert-Comptable Accrédité (Québec – Canada)
 Consultant & Professeur en audit, finances et comptabilité
2013-2014
Spécialiste en vérification fiscale
Revenu Québec – Direction générale des entreprises Trois-Rivières (Québec)
 Vérifier la fiabilité des déclarations fiscales des mandataires/sociétés par rapport
aux informations financières contenues dans leurs états financiers et registres, et
s’assurer de leur conformité aux diverses lois fiscales en vigueur (retenues à la
source, impôt des sociétés, impôt des particuliers).
 Préparer les rapports de vérification, les projets de cotisation et en faire la
présentation aux sociétés contribuables.
2010-2012
Spécialiste en gestion financière
Banque mondiale (Madagascar, Maurice, Comores, Seychelles et Djibouti)
1998-2009
 Évaluer le système de gestion financière des pays emprunteurs et de tous
nouveaux projets, proposer un plan d’actions pour son renforcement et vérifier la
mise en œuvre dudit plan avant la mise en vigueur du crédit.
 Analyser les budgets trimestriels/annuels soumis par les projets pour
approbation, eu égard aux objectifs établis, et proposer des corrections pour
toutes anomalies et/ou incohérences constatées.
 Vérifier la conformité de tous projets aux règles et procédures en vigueur, la
régularité des dépenses qu’ils ont effectuées durant la période sujet à vérification
et la cohérence de ces dépenses avec l'avancement physique des activités, et
préparer/présenter à l'issue de ces travaux, à l’attention des représentants de
l’emprunteur, un rapport faisant état des problèmes et/ou anomalies constatés
ainsi que des actions correctives proposées pour y remédier.
 Évaluer la qualité de tous les rapports de vérification reçus au titre d’un exercice
donné, analyser leur contenu, et préparer, à l’attention des représentants de
l’emprunteur, une lettre de commentaires présentant, pour chaque projet, ma
conclusion sur la qualité du rapport examiné, les anomalies constatées, les
problèmes significatifs relevés au niveau des comptes et du contrôle interne ainsi
que le plan d’actions proposé pour les résoudre.
 Faire le suivi de la mise en application de toutes les recommandations émises à
l'issue de tous les travaux d’évaluation, de vérification/contrôle mentionnés cidessus.
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Directeur financier
Institut National des Sciences Comptables, Madagascar
1989-1996
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Coordonner le processus d’élaboration du budget;
Contrôler l’exécution du budget;
Superviser et valider les travaux comptables;
Assurer la gestion de la trésorerie;
Élaborer et mettre en œuvre les politiques, les systèmes (système comptable,
contrôle interne) et procédures;
 Préparer les états financiers annuels et tous autres rapports de gestion.
Professeur d’audit
Institut National des Sciences Comptables, Madagascar
1987-2009
 Concevoir, élaborer et dispenser des cours d’audit pour les étudiants de
troisième et de quatrième année en sciences comptables;
 Fournir l’encadrement nécessaire aux étudiants durant la session, concevoir les
sujets d’examens et assurer la correction;
Auditeur
Cabinet d’audit Rindra (Madagascar)/Peat Marwick/Maheu Noiseux
1980-1983
En tant que senior
 Effectuer la vérification des cycles et des comptes à haut risque ou d’un niveau
de complexité élevé ;
 Participer à la rédaction de certaines sections du rapport d’audit.
En tant que junior
 Évaluer les systèmes de contrôle interne des clients: décrire les
identifier les forces et les faiblesses et réaliser les tests des contrôles;
 Rédiger les lettres de recommandations sur le contrôle interne;
 Mettre en œuvre le programme de vérification des comptes.
systèmes,
STAGE DE PERFECTIONNEMENT
Auditeur comptable
Cabinet Picard Choronzey & Associés, Montréal (durée : six mois)
Firme Young, Dugal, Lanouette & Associés, Trois-Rivières (durée : six mois)
1991
1986
 Participer à des missions d’examen et d’audit : évaluer le système de contrôle
interne et vérifier les comptes selon les normes et les directives du cabinet.
 Assurer la tenue de livres et élaborer les états financiers des clients PME.
FORMATION
Diplôme d’expertise comptable (Québec, Canada)
1991
Diplôme d’études approfondies (DEA) en sciences comptables
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) - Canada
1986
Maîtrise en gestion : option finances et comptabilité
Université de Madagascar
1980
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ASSOCIATION/CORPS PROFESSIONNEL
Membre de l’Ordre des CPA (Comptables Professionnels Accrédités du Québec)
Membre de l’Ordre des Experts comptables de Madagascar
depuis 1990
depuis 1993
PERFECTIONNEMENT
Techniques d’audit fiscal (Ministère du Revenu – Québec)
2010-2012
Séminaire annuel sur la gestion financière des projets et mise à jour
aux normes comptables internationales (20 jours/an)
(Banque mondiale, Washington –USA)
1998-2008
English for academic and professional purposes (for three months)
(University of the Witwatersrand – Faculty of Commerce, Johannesburg - South Africa)
1992
DISTINCTION
"AFR Performance Award" décerné par la Banque mondiale, pour une
contribution significative à l’amélioration de la performance des portefeuilles de
Madagascar, Maurice et Comores dans le domaine de la gestion financière des
projets (Avril 2000).
LANGUES
Français & Anglais
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