declaration des benefices non commerciaux

Transcription

declaration des benefices non commerciaux
DIRECTION GENERALE
DES IMPOTS
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Série GN°13 (1993)
Matricule Fiscal ................................................................................................
DIRECTION DES IMPOTS
DE LA WILAYA
........................................
Indiquez ci-contre la lettre et le numéro d’article de votre
Imposition établie au titre de l’année précédente ....................................................
INSPECTION DES IMPOTS
DECLARATION DES BENEFICES NON COMMERCIAUX
.............................................
IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL
(Régime de la déclaration controlée)
Déclaration à faire parvenir avant
1er avril à l’inspection du lieu d’exercice
De la profession ou du principal,
établissement. Le pli doit être affranchi
s’il est adressé par poste
I
(Professions non commerciales
ANNEE 20..
(Résultats de l’année 20
Timbre à date
de l’inspection
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DECLARANT
Nom et prénoms du déclarant ou dénomination et forme de la société :...........................................................................................
............................................................................................................................................................................
Date de naissance :...............................N° de téléphone :..............................N° CCP ou bancaire .................................................
Nature de la profession .....................................................................................................................................................................
Lieu de l’exercice de la profession ou du principal établissement en Algérie :
- au 1er janvier 19....................................................................................................................................................................
- au 1er janvier 19......................................................................................................................................
(En cas de changement d’adresse en cours d’année)
Lieu des différents établissements (en cas de pluralité d’établissements) :
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Nom, Prénoms, Adresse et matricule fiscal du comptable : .............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Lieu du domicile du déclarant :
- au 1er janvier 19....................................................................................................................................................................
- au 1er janvier 19....................................................................................................................................................................
(En cas de changement d’adresse en cours d’année)
Pour les sociétés de personnes et assimilées, remplir le cadre suivant :
.
Part de bénéfices (%)
Adresse
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Nom et Prénoms des associés
II
Matricule fiscal
RENSEIGNEMENTS DIVERS :
SERVICES ASSURES de façon régulière et rémunérés par des salaires :
Désignation de l’employeur
Nature des services
Montant des salaires
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Personnel SALARIE
Nombre de salariés : ............................................. Montant brut des salaires : ......................................................
Remarque : Cette déclaration doit être souscrite par les contribuables dont les recettes professionnelles brutes excédent 300.000 DA ainsi que
ceux qui sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l’appui de leur déclaration toutes les justifications
nécessaires.
ELEMENTS D’IMPOSITION
A. RECETTES
01
02
02
03
04
05
06
Montant total des recettes brutes professionnelles y
compris les rembourssements de frais .....................
A déduire
- Débours payés pour le compte des clients ..........................................
- Honoraires retrocédés ..........................................................................
Montant net des recettes ........................................................................
Produits financiers ..................................................................................
Gains divers ............................................................................................
DA
CT
AA
.....................
AB
AC
AD
AE
AF
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
BA
BB
BC
BD
BE
BF
BG
BH
BJ
BK
BL
BM
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
BN
BP
BR
................................
................................
................................
BS
BT
BU
BV
BW
BX
BY
BZ
................................
................................
................................
...............................
................................
...............................
................................
................................
EXCEDENT (ligne 07 - ligne 30) ..........................................................
plus value à court terme ......................................................................
plus value à long terme .......................................................................
Gain net en capital sur cession et droits sociaux ................................
Divers à reintégrer ...............................................................................
Bénéfices ............................................................................................
Total (ligne 31 à 36) ............................................................................
Insuffisance (ligne 30 - ligne 07) ........................................................
Frais préliminaires ..............................................................................
Dotations aux amortissements ...........................................................
Divers à déduire .................................................................................
Déficit .................................................................................................
Total (ligne 38 à 42) ...........................................................................
CA
CB
CC
CD
CE
CD
CG
CH
CJ
CK
CL
CM
CN
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
(*) Bénéfice (ligne 37 - 43) ................................................................
(*) Déficit (ligne 43 - 37) ....................................................................
CO
CP
...............................
...............................
B - DEPENSES PROFESSIONNELLES
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Achats ..................................................................................................
Petit outillage .......................................................................................
Fournitures de bureau ..........................................................................
Loyers et charges locatives ...................................................................
Location de matériel et de mobiliers ......................................................
Entretien et réparations .........................................................................
Chauffage, eau, gaz, électricité .............................................................
Honoraires ne constituant pas des rétrocessions ..................................
Frais de voiture automobile ....................................................................
Autres frais de déplacement ..................................................................
Frais de réception, de représentation et de congrés .............................
Frais d’actes et de contentieux ..............................................................
Frais de personnel :
- Salaires nets et avantages en nature ..................................................
- Charges sociales sur salaires parts patronales et ouvriéres ................
Charges sociales personnelles ...............................................................
Impôts et taxes
- Taxe professionnelle ............................................................................
- Versement forfaitaire ........................................................................
- Taxe foncière ........................................................................................
Frais financiers .......................................................................................
Primes d’assurance ................................................................................
Cotisations syndicales et professionnelles ...........................................
Charges excpetionnelles .........................................................................
Total (ligne 6 à 29) .................................................................................
C - DETERMINATION DU RESULTAT
31
02
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
(*) A déclarer à l’impôt sur le revenu global (IRG)
A ..................................... Le ........................
Signature
IMMOBILISATION ET AMORTISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modéle)
Nature des
immobilisations
1
Date d’acquisition
ou de
mise en service
Prix total
payé hors
TVA
Taux
d’amortissement
2
3
4
Montant des
amortissements
antérieurs
5
de l’année
6
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
TOTAL
HORS TVA
...................................................
DETERMINATION DES PLUS-VALUES
Nature des
immobilisations
7
Date
d’acquisition
8
Date de
cession
9
Prix de
cession
10
Plus - value
à court
terme
11
à long
terme
12
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TOTAL ...................................................