Chiffres clés - Centre Hospitalier de Tourcoing
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Chiffres clés - Centre Hospitalier de Tourcoing
Centre Hospitalier de Tourcoing 155, rue du Président Coty - B.P. 619 59208 Tourcoing cedex 03 20 69 49 49 - www.ch-tourcoing.fr Ressources humaines Effectif du personnel médical Chiffres clés 178 médecins en exercice 11 recrutements sur des postes permanents 6 départs de praticiens 2012 Effectif du personnel non médical 2 019 salariés 1 466 personnels soignants & éducatifs (dont les cadres de santé, les infirmier(e)s, les aide-soignant(e)s, les agents de service hospitalier, les sages-femmes, les psychologues, le personnel de rééducation) 238 personnels administratifs, y compris les secrétaires médicales 227 personnels techniques 88 personnels médico-techniques Répartition Soignants & éducatifs Administratifs Techniques Médico-techniques Réalisations 2012 Ouverture des Unités de Soins Intensifs en Cardiologie et Neurologie (usic-usin) Nouveau plateau technique d’endoscopie digestive Réouverture de l’unité de 12 lits de Diabète-Infection-Endocrinologie-Nutrition (DIEN) Développement de la chirurgie ambulatoire Acquisition d’un OCT (Optical Coherence Tomography) en ophtalmologie Acquisition d’un capteur-plan en imagerie médicale Renouvellement d’automates de laboratoire Amplificateur de brillance pour la chirurgie vasculaire Inauguration de la résidence « Les Maisonnées » Développement de la coopération dans le cadre de la Communauté Hospitalière de Territoire (CHT) Déploiement du Dossier Patient Informatisé (DPI) Sécurisation de l’infrastructure du système d’information Création du Pôle d’Activité et de Soins Adaptés (PASA) Indicateurs qualité Score agrégé lutte contre les infections nosocomiales : 92 % Score ICATB (bon usage des antibiotiques) : A Tenue du dossier patient MCO : 66 % Tenue du dossier patient SSR : 94 % Tenue du dossier anesthésique : 81 % Personnel féminin Personnel masculin CAMSP Centre d’Aide Médico-Sociale Précoce Nombre d’enfants prise en charge : 204 (difficultés motrices, sensorielles ou intellectuelles). Budget : 924 232 € Financement : 80 % Sécurité Sociale, 20 % Conseil Général du Nord DSIO - Qualité - Communication - Mars 2013 Activité Budget Hospitalisations Budget général Personnes âgées Dépenses : .......................124 477 894 € Personnel : ................... 81 607 330 € Médicales & pharmaceutiques : ....... 22 509 540 € Hôtelières : ..................... 8 455 928 € Financières : ................. 11 905 096 € Budget USLD :............................... 3 709 650 € 60 lits installés à la résidence Mahaut de Guisnes. Recettes : ........................125 819 107 € Assurance Maladie : ......... 94 863 323 € Autres recettes liées à l’activité hospitalière : ... 10 930 780 € Recettes diverses : .......... 20 025 004 € Budget des EHPAD : ............ 18 183 657 € Lits et places Entrées Nombre de jours DMS1 Taux d’occupation 266 11 997 73 428 7,84 81,68 % Addictologie 15 398 4 160 10,98 75,77 % Réanimation 16 426 4 533 24,50 81,06 % Chirurgie 74 4 210 18 459 4,94 70,96 % Gynéco-Obstétrique 45 3 156 10 910 3,86 66,24 % 8 3 380 2 559 0,76 87,40 % Disciplines Médecine Urgences Total hosp. complète 424 4,84 77,91 % Hôpital de jour Méd. 19 4888 4888 1,00 96,58 % Chirurgie Ambulatoire 11 2313 2313 1,00 90,39 % 2 607 614 1,01 200,65 % 31 375 121 864 4,40 78,97 % 28,80 86,69 % Orthogénie Total MCO 456 23 567 114 049 Soins de Suite et Réadapation 74 794 22 870 Soins Longue Durée 60 30 21 582 98,28 % 95,38 % EHPAD 374 148 130 557 Total Établissement 964 32 347 296 873 10,36 87,43 % Soins :....................... 1 932 597 € Hébergement : ............ 1 286 506 € Dépendance :.................490 547 € Budget E1 : 255 lits répartis entre les résidences Isabeau du Bosquel (90 lits), les Fougères (105 lits), et Mahaut de Guisnes (60 lits). Soins :......................................................................5 204 177 € Hébergement : ...........................................................5 284 813 € Dépendance :.............................................................1 901 370 € Budget E2 : EHPAD « Les Maisonnées » (119 lits). Dépenses d’investissement : 6 295 429 €, dont Soins :......................................................................2 603 283 € Hébergement : ...........................................................2 335 933 € Dépendance :............................................................... 854 080 € DMS : durée moyenne de séjour 1 Nombre de consultations externes : 146 968 Consommation en chiffres Catégories Produits pharmaceutiques dont rétrocessions Denrées alimentaires Restauration (R = repas) Montant 16 876 000 € 5 925 000 € 1 307 303 € 551 040 R Consommations énergétiques chauffage électricité eau Frais hôteliers Blanchisserie (T = tonnes) 1 151 152 € 763 133 € 314 507 € 815 057 € 1 438 T Frais d’assurance 527 000 C Téléphonie fixe & mobile 114 941 € Travaux & rénovation : ....... 2 792 598 € Matériel biomédical : ......... 2 031 529 € Matériel informatique : .........758 932 € Matériel non médical : ..........522 785 € Mobilier : ............................134 228 € Matériel de transport : ........... 40 210 € Matériel de bureau : .............. 15 147 € Plateau technique 8 salles de chirurgie 11 postes de réveil 5 salles de naissances 2 salles de pré-travail 10 centrales de monitorage 8 colonnes endoscopiques vidéo 3 systèmes d’électroencéphalogramme quantifié 19 échographes, y compris doppler, toutes spécialités confondues 1 polysomnographe 1 IRM (Imagerie à Résonance Magnétique) 1,5 tesla 1 scanner 64 coupes et 1 scanner 16 coupes Plateaux techniques : actes réalisés Urgences 46 288 passages SMUR 2 283 sorties Imagerie 14 616 scanners 5 736 IRM 53 329 actes Laboratoire 27 980 414 B ou P Blocs opératoires 8 277 interventions Obstétrique 1 844 naissances